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實(shí)務(wù)
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我之前的印花稅都做在管理費(fèi)用了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加,那我需要調(diào)整嗎?還是今年就這樣做下去?如果調(diào)整的話分錄應(yīng)該怎么做?
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我之前的印花稅都做在管理費(fèi)用了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加,那我需要調(diào)整嗎?還是今年就這樣做下去?如果調(diào)整的話分錄應(yīng)該怎么做?
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