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在嗎老師,咨詢你個(gè)問題,匯算清繳后收到退回的企業(yè)所得稅怎么做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784956| 提問時(shí)間:2021 10/12 10:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
2021 10/12 10:26
84784956
2021 10/12 10:29
上年的老師,上年的
bamboo老師
2021 10/12 10:30
?上年的所以直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤
84784956
2021 10/12 10:31
如果匯算清繳后,不做退稅,抵繳以后要交稅款,怎么做賬,謝謝了
bamboo老師
2021 10/12 10:33
繳稅寫了分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 不需要單獨(dú)作分錄了? 余額就在借方 后期計(jì)提了 填申報(bào)表后不繳納 直接抵減
84784956
2021 10/12 10:42
因?yàn)槲颐看晤A(yù)繳企業(yè)所得稅都是計(jì)提所得稅費(fèi)用,所以應(yīng)交所得稅是平的 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交所得稅 貸;銀行
84784956
2021 10/12 10:43
沒有余額,,,,
bamboo老師
2021 10/12 10:44
?那多交的時(shí)候 借:應(yīng)交所得稅 ? 貸;銀行 以后計(jì)提借:所得稅費(fèi)用?? 貸:應(yīng)交所得稅??? 申報(bào)后不需要寫繳款分錄
84784956
2021 10/12 11:08
老師我的負(fù)債表未分配利潤期末不。等于期初未分配利潤%2b利潤表凈利潤。凈利潤剛好差匯算清繳退回的企業(yè)所得稅這筆款,我是哪里錯(cuò)了嗎?按照你的方式調(diào)整了退稅分錄,但是負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初未分配利潤%2b利潤表凈利潤,剛好差這筆金額,那勾稽關(guān)系就不成立了呀
bamboo老師
2021 10/12 11:10
用了這個(gè)科目 勾稽關(guān)系不等 正常的 ?
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