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我們公司之前的會(huì)計(jì)有很多產(chǎn)成品都沒入賬,實(shí)際庫存比賬上多了很多。金額比較大?,F(xiàn)在該怎么處理?

84784959| 提問時(shí)間:2021 10/15 14:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你可以在這個(gè)月補(bǔ)上。
2021 10/15 14:28
郭老師
2021 10/15 14:28
你們之前付了款嗎?
84784959
2021 10/15 14:30
是產(chǎn)成品、自己公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。
郭老師
2021 10/15 14:33
那你的原材料沒有入賬嗎?
郭老師
2021 10/15 14:33
借原材料貸銀行存款,借生產(chǎn)成本貸原材料。
84784959
2021 10/15 14:44
應(yīng)該是之前那個(gè)會(huì)計(jì)少記了。原材料那些都是正常的,就這個(gè)成品庫存跟賬面相差太大
郭老師
2021 10/15 14:47
少做了哪些你補(bǔ)上哪些就可以。
84784959
2021 10/15 14:55
數(shù)額比較大。然后生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)完了。不知道怎么調(diào)整好。借:庫存商品。貸方不知道哪個(gè)科目了有點(diǎn)亂,主要是因?yàn)橐郧吧儆浟瞬艑?dǎo)致現(xiàn)在實(shí)際庫存遠(yuǎn)大于賬面庫存。
郭老師
2021 10/15 14:58
你好,你賬上有原材料嗎?
郭老師
2021 10/15 14:58
知道什么原因造成的嗎?之前沒有做的話,你的原材料剩余的比較大才對。
84784959
2021 10/15 16:05
原因就是之前沒入賬。賬實(shí)不符。原材料應(yīng)該也是少入的,像不開票的那種原材料都沒做進(jìn)去。成品也有那么多沒入庫。現(xiàn)在要把成品調(diào)整成正確的
郭老師
2021 10/15 16:09
借原材料貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
84784959
2021 10/15 16:12
那些原材料沒開票的。也做進(jìn)去嗎
郭老師
2021 10/15 16:14
沒有發(fā)票,你實(shí)際有購入的需要做進(jìn)去。
84784959
2021 10/15 16:16
是暫估嗎 老師
84784959
2021 10/15 16:18
然后這個(gè)相差的這些生產(chǎn)成本直接就用材料做進(jìn)去嗎。人工和制造費(fèi)用都沒法算了
郭老師
2021 10/15 16:20
你好,那車間的制造費(fèi)用呢?其他的呢?比如設(shè)備的折舊。
郭老師
2021 10/15 16:20
每個(gè)月的水電費(fèi)、房屋租金。
84784959
2021 10/15 16:21
那些之前早就結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2021 10/15 16:22
那你之前是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了?你不修改的話可以不用修改。
84784959
2021 10/15 16:24
這些是多出來的庫存。費(fèi)用和人工估計(jì)也不好分了
84784959
2021 10/15 16:25
能直接調(diào)留存收益不?
84784959
2021 10/15 16:29
應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了。 多結(jié)轉(zhuǎn)了該咋做呀
郭老師
2021 10/15 16:29
多結(jié)轉(zhuǎn)了的,應(yīng)該紅沖 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到你這個(gè)庫存商品里面。
84784959
2021 10/15 16:32
那當(dāng)期利潤表里面的主營業(yè)務(wù)成本就變成負(fù)數(shù)了。不正常了
郭老師
2021 10/15 16:35
你好,你當(dāng)月主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的話,不影響別年累計(jì),是負(fù)數(shù)就行。
84784959
2021 10/15 16:55
哦哦 ,就當(dāng)期是負(fù)數(shù),。那我直接做一個(gè)借:庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本就好了吧?
郭老師
2021 10/15 16:56
你好,對的是的,是這么做的。
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