問題已解決

老師,您好,我想問一下,如果我們收到客戶7月份的貨款,但是我7月申報(bào)的時(shí)候忘記做未開票收入來申報(bào)增值稅,那我可以把這個無票收入申報(bào)到10月份嘛

84784959| 提問時(shí)間:2021 10/22 16:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
。這樣有風(fēng)險(xiǎn),正確處理是更正申報(bào)。
2021 10/22 16:48
84784959
2021 10/22 17:43
老師,我想問一下,如果這樣申報(bào)的話會有什么風(fēng)險(xiǎn)呀
玲老師
2021 10/22 17:48
不查沒事? ?查到會讓補(bǔ)交滯納 金? 影響企業(yè)納稅信用?
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