问题已解决

請(qǐng)問如果本期采購(gòu)方開具了紅字發(fā)票,我公司己認(rèn)證抵扣了,在下月申報(bào)時(shí)是在增值稅申報(bào)表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?

84785005| 提问时间:2021 11/10 17:16
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)的 是這么做的
2021 11/10 17:16
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