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報稅是按開出的銷項稅申報,和財務(wù)系統(tǒng)收入不一致,年底怎么處理

84784974| 提問時間:2021 11/15 11:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因不一致?
2021 11/15 11:25
84784974
2021 11/15 11:28
財務(wù)系統(tǒng)有時會根據(jù)合同確認(rèn)收入
郭老師
2021 11/15 11:28
你好是的,你們賬上借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,這種不需要申報增值稅嗎?
84784974
2021 11/15 11:29
存在未開票情況
郭老師
2021 11/15 11:30
未開具發(fā)票也得交,增值稅也得申報
郭老師
2021 11/15 11:30
無票收入和有發(fā)票的是一樣做賬,一樣申報的,只不過是他沒有開出發(fā)票去。
84784974
2021 11/15 11:32
但是我看我們之前都是按照開票收入申報的
郭老師
2021 11/15 11:32
把你的所得稅賬上不要做,你要做了的話就得申報增值稅正常交。
84784974
2021 11/15 11:32
未開具發(fā)票的如果審報了,后期開發(fā)票了,又要申報,不就重復(fù)了嗎
郭老師
2021 11/15 11:34
好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù) 一正數(shù)、一負(fù)數(shù)不需要多交稅。
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