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像這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了,那我直接沖銷多記的可以吧

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84784993| 提问时间:2021 12/03 10:10
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了,直接沖銷多記的就可以了
2021 12/03 10:10
84784993
2021 12/03 10:17
那我這樣沖銷可以嗎,老師
鄒老師
2021 12/03 10:19
你好,你 的分錄不對(duì) 費(fèi)用多記了,應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用貸方正數(shù),或者借方負(fù)數(shù),你搞反了
84784993
2021 12/03 13:42
這個(gè)是利息收入
鄒老師
2021 12/03 13:44
你好,利息收入多記了,可以這樣調(diào)整 借:銀行存款 ??, 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入(或借方負(fù)數(shù)) 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?
84784993
2021 12/03 13:46
本來(lái)利息收入就是記在貸方的,不是利息支出,老師
鄒老師
2021 12/03 13:50
你好,我知道不是利息支出,是利息收入。利息收入多入賬了,現(xiàn)在沖銷就是 借:銀行存款 ??, 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入(或借方負(fù)數(shù)) 注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?
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84784993
2021 12/03 14:00
那我就是這么做的啊,這個(gè)是去年的,所以用了以前的年度損益調(diào)整
鄒老師
2021 12/03 14:02
你好,跨年了,就是你做的這樣處理?
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