問題已解決
我們10月份給客戶開的發(fā)票,客戶已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題,要紅沖,重新開新的給他們,那客戶是不是要做進項稅轉出呢
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速問速答你好,對的是的,是這么做的。
2021 12/03 11:28
84784999
2021 12/03 13:33
供應商給我們開的進項,不動,我們給客戶開的是增值稅普票,開錯了,需要重新開,那我們一紅沖,開正確的就行嗎
郭老師
2021 12/03 13:36
對的是的,是這么做的。
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