問題已解決

各位老師,想請教下,增值稅加計(jì)抵減10%的企業(yè),如果一直都是留抵稅額,每月這個加計(jì)抵減怎么處理呢

84784958| 提問時(shí)間:2021 12/09 15:35
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樂多老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,將這部分轉(zhuǎn)入其他收益科目
2021 12/09 15:38
84784958
2021 12/09 15:48
是實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”,還是不管繳納不繳納增值稅都做這一筆
樂多老師
2021 12/09 16:06
每月做,直到優(yōu)惠政策取消
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