问题已解决
借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 借:在建工程 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積 老師,這個轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)之后可以不計提折舊嗎?
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您好,這個為什么不計提?
2021 12/20 11:19
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84785043 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 12/20 14:38
就是按照原來的 借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊 這樣做賬嗎
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/20 14:39
是啊,就是這樣處理的
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2021 12/20 14:40
如果最后 借 專項應(yīng)付款 貸 遞延收益 然后每月計提是沒問題 但是貸 資本公積 了 最后導(dǎo)致固定資產(chǎn)每月折舊太大了 影響利潤
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/20 14:41
你的專項應(yīng)付款有這么大?
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