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老師,我們開發(fā)票,做借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅,這個增值稅我沒有計提,現(xiàn)在還能補計提嗎

84784995| 提問時間:2021 12/22 10:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅 ;你貸方 不是做了增值稅了嗎 。 這個已經(jīng)是在計提了
2021 12/22 10:20
84784995
2021 12/22 10:25
哦,我看了看之前我做的,就是那個附加稅需要單獨再計提是嗎
meizi老師
2021 12/22 10:29
你好;? 是的 。 你附加稅? 根據(jù)你增值稅的基數(shù)來計提??
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