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你好 補繳2019年的企業(yè)所得稅3000怎么做分錄,產生滯納金的分錄

84784975| 提問時間:2021 12/23 10:33
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021 12/23 10:33
84784975
2021 12/23 11:44
專管員讓更正當年的所得稅 那是不是只要調整當年的賬就行了
紫藤老師
2021 12/23 11:45
只要調整當年的賬就行了
84784975
2021 12/23 11:48
而有筆是辦公費現金支付 有筆主營業(yè)務成本銀行支付 那是不是做借本年利潤 -60000 貸辦公費-30000 主營業(yè)務成本-30000 ??
紫藤老師
2021 12/23 11:49
辦公費現金支付,如果是去年的 借 以前年度損益調整 貸庫存現金
84784975
2021 12/23 13:32
這2筆錢是實實在在出去了 但辦公費的30000跟主營業(yè)務成本的30000要減少 怎么寫分錄當年,就是要調整在19年賬里 不跨年,實際業(yè)務在19年3月 我想調整在19年12月 應該做怎樣的分錄
紫藤老師
2021 12/23 15:29
涉及損益的,需要以前年度損益調整
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