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老師,我們是汽貿(mào)公司,收回來客戶的二手車低一部分新車的價款,賬務處理怎么做

84784948| 提問時間:2021 12/28 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,收回來的這個車是掛在你單位的名下嗎?
2021 12/28 14:08
84784948
2021 12/28 14:13
他是直接收回來就就抵了他,假如他新車賣價28萬之后抵4萬,就給客戶收收剩余的24萬塊錢,20萬塊錢之后客戶再付一部分定金,付1萬塊錢定金,那他就剩23萬,要收二三萬,收就通過客戶通過那個銀行貸款之后放到我們公司里面,這就全了。我關于這個二手車的這個賬戶咋做了,有預收的定金的話,我就借銀行存款貸,其他應付款車款,還有那個收的那個銀行的也是這樣子。但是這個二手車的現(xiàn)在咋做了,因為不能直接出車本吧,我現(xiàn)在確認收入了,不知道咋做這個了。
郭老師
2021 12/28 14:14
不是的,我是說這個二手車屬于你們單位的嗎?現(xiàn)在過戶給你了。
郭老師
2021 12/28 14:14
你得看一下你們做回來做什么用,如果你們自己使用的話,做到固定資產(chǎn)里面的。
84784948
2021 12/28 14:15
正常來說,期末公司他這個是付保險呀,車輛購置稅這些都是給客戶收上來的,中間起個代收轉(zhuǎn)付的作用都放在其他,但是我們這個直接給客戶賣了一個打包價,我就不知道具體的明細是多少,之后我們那個公司的一個經(jīng)理告訴我說,要不就這樣,你就直接收客戶的車款,統(tǒng)一都放在借銀行存款,貸其他應付款之后付保險的時候,借其他應付款車款,之后貸銀行存款,這樣不就剩余的就直接放在收入里面。但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我這個二手車不知道咋做,二手車他抵了四萬一,我該咋做?
郭老師
2021 12/28 14:15
借固定資產(chǎn)貸、應付賬款 借銀行存款、應付賬款貸、主營業(yè)務收入、應交稅費。
84784948
2021 12/28 14:16
說的我不懂這個賬務處理,為什么借固定資產(chǎn)啦,我們本來是本來是那個汽貿(mào)公司嘛,他買回來的,他是導彈出售的,不是固定資產(chǎn),他是庫存商品。你聽一下我跟你說的語音的解釋,都不符合我們這個業(yè)務這樣做。
郭老師
2021 12/28 14:18
那是不是過戶給你們單位了,還是你們單位買來根本就沒有過戶?
郭老師
2021 12/28 14:18
因為二手車只要去了二手交易市場那邊辦理過戶,就屬于你們單位的固定資產(chǎn)。
84784948
2021 12/28 14:21
沒有過貨,他就直接買回來,之后他買回來在公司現(xiàn)在還沒賣來,主要賣嘛,到我們后面。你聽聽我跟你說的我們的業(yè)務感覺,我已經(jīng)把業(yè)務說的很清楚了,你給我指示一下,就是符合我們公司的一個賬務處理。不是說就百度里面有百度出來的,就那種,我你這個照出來個百度,但是很不很不符合,我們的那個衣服是個啥呢。
郭老師
2021 12/28 14:22
借庫存商品貸、應付賬款 借銀行存款、應付賬款貸、主營業(yè)務收入、應交稅費。
84784948
2021 12/28 14:26
這啥意思嘛,你跟我說一下嘛,就給我直接,我都不明白你這么做是意思。我們這是內(nèi)賬,不是外賬,所以不涉及稅的事情。
郭老師
2021 12/28 14:29
最好就是你的庫存商品增加了這個車以后銷售出去的,你們沒有付款,掛掉了應付賬款,結(jié)果他用這個車來抵扣你們銷售出去的主營業(yè)務收入。
郭老師
2021 12/28 14:29
第一個分錄能看懂嗎。
84784948
2021 12/28 14:42
他用這個他的這個舊車抵我們新車給他賣的這個款,這個是我?guī)齑嫔唐?,我知道的,應付賬款是什么意思。
郭老師
2021 12/28 14:45
欠著人家的錢,根本沒有付款。
84784948
2021 12/28 14:47
欠誰的 呀老師
84784948
2021 12/28 14:48
我這是收回來的舊車抵了我給客戶銷售的新車款
郭老師
2021 12/28 14:49
那你是先銷售車,然后對方再給你舊車抵扣碼,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,借銀行存款庫存商品貸應收賬款,這個能看懂嗎?
郭老師
2021 12/28 14:49
哎,你看一下這個能看懂上面的就是不是一樣的。
84784948
2021 12/28 14:53
我咋感覺和我業(yè)務完全不相容 我一直說的是收回的舊車抵了我給客戶銷售的新車款 比如我新車100000 舊車低價20000 那我是不應收客戶80000 我這個賬戶怎么處理了 確認后入結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做了 我是感覺咱倆一直說不到一起
郭老師
2021 12/28 14:57
借應收賬款10萬貸,主營業(yè)務收入應交稅費, 借銀行存款8萬庫存商品2萬貸應收賬款10
郭老師
2021 12/28 14:57
成本的,我沒有給你結(jié)轉(zhuǎn)。借主營業(yè)務成本貸庫存商品,你這個成本多少錢不知道。
84784948
2021 12/28 15:02
就是那張你不要把預交水費在網(wǎng)上要說的符合我們公司特點的賬務,老師寫的不符合我們公司特點。
郭老師
2021 12/28 15:04
同學,水費怎么又出來這個了?
84784948
2021 12/28 15:07
是水費哎。 我是說我們是內(nèi)賬小規(guī)模,你不要把移交稅費一直給我寫上,我現(xiàn)在你說的思路我都看不懂。 因為我發(fā)現(xiàn)跟我們的業(yè)務完全搭不上邊兒嘛。 一步一步來吧,你就說那個什么二手車進來的時候是不是借庫存商品,二手車貸預收賬款。
郭老師
2021 12/28 15:09
你好,貸預收賬款可以的呀,沒有說不對一個往來科目二一樣,那你確認收入的時候借銀行存款、預收賬款貸主營業(yè)務收入就是了。
郭老師
2021 12/28 15:09
往來科目只要最后沒有余額都可以的,只要合理就可以的。
郭老師
2021 12/28 15:10
那你這么想,你買別人的貨物沒有付款,不是應付賬款嗎?
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