問題已解決

老師,您好,我們內(nèi)賬做了價稅分離的,每月應(yīng)該如何計提稅金,繳納時又是怎么處理?老師期待您的回復(fù)!

84785034| 提問時間:2022 01/07 13:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是一般納稅人的嗎?那你知道外賬那邊認(rèn)證的發(fā)票是多少嗎?
2022 01/07 13:44
84785034
2022 01/07 13:57
我說的是內(nèi)賬我說的是內(nèi)賬
郭老師
2022 01/07 13:59
你好,我看到了,是內(nèi)帳 那你也得和外賬的進(jìn)項一致 要不你總是有差額
84785034
2022 01/07 14:02
差額肯定會有的,有不含稅銷售
郭老師
2022 01/07 14:05
你的外帳借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項做的是這個。 你內(nèi)賬也是借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。 你倆做的都是一樣的,只不過是有可能你做了收入,但是他沒有做收入,這個會有差額,這個差額你先不要管。 主要是進(jìn)項了,進(jìn)項你所有的發(fā)票借管理費用或者是庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸,銀行存款有可能你外賬那邊做的是借庫存商品應(yīng)交稅費,待認(rèn)證貸銀行存款,所以銷項減去進(jìn)項會有差額,這一部分差額你需要找出來,只找進(jìn)項的銷項的不要管。
郭老師
2022 01/07 14:05
這樣的后期他確認(rèn)了收入之后會給你調(diào)整,如果你們有隱瞞收入的外賬,那邊不做,你直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入做這個價稅合計。
84785034
2022 01/07 14:21
比如我這月要計提6萬稅金,應(yīng)該怎樣計提? 內(nèi)賬的稅金不是全部都入費用?
郭老師
2022 01/07 14:23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
郭老師
2022 01/07 14:23
那你不是價稅合計做 如果是的話才可以
84785034
2022 01/07 14:44
我們就是價稅分離 那應(yīng)該怎么做?
郭老師
2022 01/07 14:51
借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借主營業(yè)務(wù)成本或者是庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
郭老師
2022 01/07 14:51
這是完整的增值稅的賬務(wù)處理,你可以看一下具體的哪一個不明白。
84785034
2022 01/07 14:58
都明白,這個就是外賬的做法 內(nèi)賬要怎么做? ??
郭老師
2022 01/07 15:01
你好,你價稅分離和外賬不就是一個思路了? 內(nèi)賬就兩種做法,一種是價稅分開,一種是價稅合計。
84785034
2022 01/07 17:18
內(nèi)賬稅金不是計入費用稅金及附加嗎? 系統(tǒng)的科目就是這樣
郭老師
2022 01/07 17:39
你好,這是價稅合計做賬的賬務(wù)處理啊,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款繳納的稅款,借稅金及附加或者是管理費用貸銀行存款。
郭老師
2022 01/07 17:39
你還想加水分開?如果你價稅分開的話,你的應(yīng)交稅費怎么做平
84785034
2022 01/07 17:47
老師如果價稅分離怎么在利潤表上反應(yīng)這個稅金? 這個真搞不懂
郭老師
2022 01/07 17:51
增值稅的在資產(chǎn)負(fù)債表里面,其他的都是在稅金及附加企業(yè)所得稅的,在所得稅費用里面。
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