問題已解決

有一筆銷售收入,貸的:應交稅費-應交增值稅銷項稅額; 這部分不交稅,需要做一筆減免稅款, 借:應交稅費-應交增值稅減免稅款 貸:營業(yè)外收入-政府補助; 不對,,這筆分錄怎么做呢?

84785042| 提問時間:2022 01/10 09:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以這么做的,然后你再做一個分錄,借應交稅費應交增值稅銷項稅額貸應交稅費應交增值稅減免稅款。
2022 01/10 09:06
84785042
2022 01/10 09:07
再做一筆反分錄
郭老師
2022 01/10 09:08
你好,對的是的,是這么做的。
84785042
2022 01/10 09:11
好的老師謝謝
郭老師
2022 01/10 09:13
不用客氣,工作愉快。
84785042
2022 01/10 09:16
老師麻煩再問你一個問題, 我把固定資產(chǎn)除了殘值一次性記入成本了,分錄:借:主營業(yè)務收入-折舊? ? ?貸:累計折舊? ? 這樣對嗎?
郭老師
2022 01/10 09:18
呵呵,不是的,賬上按月折舊,你想一次抵扣所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
84785042
2022 01/10 09:20
固定資產(chǎn)加速折舊表要不要做到賬里呢
郭老師
2022 01/10 09:22
你好不需要做賬務處理的。
84785042
2022 01/10 09:23
不做賬務處理怎么成本怎不提現(xiàn)呢!我想抵所得稅,怎么做到利潤表呢?
郭老師
2022 01/10 09:25
你好,你想一次抵扣所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的。 在折舊表里面體現(xiàn),也就是在你所得稅主表里面。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~