問題已解決

未開票收入跨年開票,去年已經(jīng)做賬務(wù)處理,今年怎么做賬

84784979| 提問時間:2022 01/10 13:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 去年分錄,你是怎么做的?
2022 01/10 13:36
84784979
2022 01/10 13:38
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
小菲老師
2022 01/10 13:39
同學(xué),你好 今年 借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?負數(shù) 應(yīng)交稅費?負數(shù)
84784979
2022 01/10 13:46
老師。我是做了一個相同的負數(shù),感覺不對
小菲老師
2022 01/10 13:47
同學(xué),你好 不需要以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 01/10 15:38
為什么呢 ,老師 ,能否解釋一下呢
84784979
2022 01/10 15:41
這個不是跨年度了嘛 直接做負數(shù)的話,那今年的收入是不對的
小菲老師
2022 01/10 15:42
同學(xué),你好 本年沖紅,在按照正常發(fā)票做分錄,一正一負,不需要用以前年度損益調(diào)整
84784979
2022 01/10 15:47
怕以后被查出來的話,還要調(diào)
小菲老師
2022 01/10 15:47
同學(xué),你好 這個做法是合規(guī)的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~