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五月份的增值稅多繳納了,現(xiàn)在應(yīng)該咋處理?

84785044| 提问时间:2022 01/14 14:21
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是之后開了紅字發(fā)票嗎?
2022 01/14 14:22
84785044
2022 01/14 14:27
沒開~就是我的營業(yè)收入沒有這么多~但是我報(bào)表多填了
84785044
2022 01/14 14:30
五月份的賬銷項(xiàng)是649099.89, 稅務(wù)局報(bào)稅時我填了649514.05,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)不對,多交了四百多
小菲老師
2022 01/14 14:33
同學(xué),你好 你需要更正5月份的申報(bào)表
84785044
2022 01/14 14:39
去稅務(wù)局更正嗎?
小菲老師
2022 01/14 14:41
同學(xué),你好 恩,去稅務(wù)局更正
84785044
2022 01/14 14:42
具體怎么操作???不能直接抵扣這個月的嗎
小菲老師
2022 01/14 14:43
同學(xué),你好 不可以直接抵扣,需要正確的申報(bào)表去稅務(wù)局申報(bào)
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