問題已解決
關(guān)于增值稅及附加的申報 我這個季度開了30000多的增值稅專用發(fā)票,開了14000多的普通發(fā)票 申報的時候怎么出現(xiàn)繳稅現(xiàn)象 那些稅開專用發(fā)票時繳稅了
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速問速答你好 是專票是代開的嗎
要是 應(yīng)該是申報表自動出現(xiàn)本期繳納的數(shù)字
這個是我稅局發(fā)的(坐標河北)
小規(guī)模自開或代開專票,都要正常繳稅的,您將專票不含稅銷售額填寫到主表第1欄(或4欄)本期數(shù)中,同時對應(yīng)的第2欄(或5欄)也要體現(xiàn)下(如下圖),已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在23欄,最終稅款是24欄。
?若代開了1%的專票,減征2%的部分,需要在減免表及主表18欄都填寫下哦;小提醒:如有代開差額發(fā)票,因這種比較特殊(軟件填寫后稅局系統(tǒng)會校驗不通過,提示小于抄稅數(shù)據(jù)),建議大廳申報呢~
2022 01/18 10:18
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