問題已解決

關(guān)于增值稅及附加的申報 我這個季度開了30000多的增值稅專用發(fā)票,開了14000多的普通發(fā)票 申報的時候怎么出現(xiàn)繳稅現(xiàn)象 那些稅開專用發(fā)票時繳稅了

84785003| 提問時間:2022 01/18 10:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是專票是代開的嗎 要是 應(yīng)該是申報表自動出現(xiàn)本期繳納的數(shù)字 這個是我稅局發(fā)的(坐標河北) 小規(guī)模自開或代開專票,都要正常繳稅的,您將專票不含稅銷售額填寫到主表第1欄(或4欄)本期數(shù)中,同時對應(yīng)的第2欄(或5欄)也要體現(xiàn)下(如下圖),已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在23欄,最終稅款是24欄。 ?若代開了1%的專票,減征2%的部分,需要在減免表及主表18欄都填寫下哦;小提醒:如有代開差額發(fā)票,因這種比較特殊(軟件填寫后稅局系統(tǒng)會校驗不通過,提示小于抄稅數(shù)據(jù)),建議大廳申報呢~
2022 01/18 10:18
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~