問題已解決

我發(fā)現(xiàn)去年有個主營業(yè)務(wù)收入多記了,少記了銷項(xiàng)稅,就是把銷項(xiàng)稅的份額寫入了收入里面,請問今年要怎么做帳?例如,收入100000 銷項(xiàng)稅 50000 寫為收入 130000 銷項(xiàng)稅 20000

84784951| 提問時間:2022 02/10 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 02/10 10:18
84784951
2022 02/10 10:22
那上一年的數(shù)據(jù)是在匯算清繳的時候,需要調(diào)整為正確的,是嗎?
郭老師
2022 02/10 10:23
你好,對的是的,匯算清繳的時候,你的收入需要減少。
84784951
2022 02/10 10:23
報表在提供全年的時候,也是需要一并調(diào)整修改才上傳?
郭老師
2022 02/10 10:26
財(cái)務(wù)報表上面不修改。
84784951
2022 02/10 10:27
那如果調(diào)整以后利潤是虧的,是否還要調(diào)整上一年計(jì)提的盈余公積?
郭老師
2022 02/10 10:28
不用調(diào)整的,之前已經(jīng)計(jì)提了,就不用管。
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