問題已解決
一般納稅人本月開具了增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有正數(shù)發(fā)票,那下月申報增值稅的時候,可以填寫負(fù)數(shù)銷售額嗎?這個負(fù)數(shù)稅額可以做留底,以后期間繼續(xù)抵扣增值稅嗎?
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速問速答你好,這種你得去稅務(wù)局那邊申報,如果只有一個負(fù)數(shù)銷售額的話,你申報不了,可以試一下的。
2022 02/12 11:06
郭老師
2022 02/12 11:06
這個負(fù)數(shù)銷售額的稅額可以留著以后抵扣。
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