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生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人,出口一批貨物,退稅率有13%的也有0%,退稅率是0%是否進行出口退稅申報?還是視同內(nèi)銷?

我能行| 提問時間:2022 02/19 06:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要申報,只是0退稅而已
2022 02/19 06:55
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