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調(diào)賬時發(fā)現(xiàn),員工報銷時從公戶支出的,外賬全部做的其他應(yīng)付款,收到發(fā)票時應(yīng)該沖其他應(yīng)付款,但是外賬直接做管理費用,貸方庫存現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金也都是借的股東的,這種情況該怎么調(diào)整呢?

84785020| 提問時間:2022 03/26 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款做這個調(diào)整。
2022 03/26 16:13
84785020
2022 03/26 16:14
那借股東的錢也可以再沖回嗎?借其他應(yīng)付款-股東,貸庫存現(xiàn)金
84785020
2022 03/26 16:15
是21年的賬,我回21年調(diào)吧?
郭老師
2022 03/26 16:16
可以的,可以這么做的。
84785020
2022 03/26 16:20
那摘要的話我就直接寫調(diào)整其他應(yīng)付款-期初數(shù)據(jù)嗎?這樣直接調(diào)整的話需不需要附單據(jù)之類的
郭老師
2022 03/26 16:22
你好,其他應(yīng)付款這不是二級科目期初 應(yīng)該是你當(dāng)時借管理費用貸其他應(yīng)付款,員工個人沖這個科目才對。
84785020
2022 03/26 16:55
是的 、、、老師
郭老師
2022 03/26 16:59
那還需要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出嗎
84785020
2022 03/26 17:03
不用吧,因為我是9月份接手的賬,對于我來說之前那都是期初數(shù)據(jù),只是摘要這么寫而已
郭老師
2022 03/26 17:06
借管理費用、辦公費貸,其他應(yīng)付款a。然后你們現(xiàn)在做錯了,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金。 那你做了兩次管理費用,是這個意思嗎?
84785020
2022 03/26 17:15
沒,支付員工報銷的時候,借:其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,拿到票后借:管理費用,貸,庫存現(xiàn)金,我現(xiàn)在就調(diào)整下,借:庫存現(xiàn)金,貸,其他應(yīng)付款
郭老師
2022 03/26 17:26
那去做這個就可以啦,其他的不用做 這個其他應(yīng)付款和你支付給職工的其他應(yīng)付款二級科目都應(yīng)該是一樣的,才對。
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