問題已解決
我們是人力資源服務公司,開的差額征稅發(fā)票,開人工工資的發(fā)票金額與實際發(fā)放金額不一致,差額在我們給員工包吃?。ㄟ@部分也開票到工資里面了),那這差額部分應該掛在哪個科目呢?
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速問速答同學你好
(1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營業(yè)務收入
? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ?
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務成本
? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結轉未交增值稅
借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2022 03/30 15:26
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