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小規(guī)模,金稅盤的錢,抵扣增值稅,當(dāng)月抵扣不完,下月繼續(xù)抵扣,怎么做分錄?

m2060_268| 提問時(shí)間:2022 04/04 11:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
下月還是可以繼續(xù)抵扣。
2022 04/04 11:18
東老師
2022 04/04 11:18
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
m2060_268
2022 04/04 11:27
老板,你好,分錄如下:付款時(shí),借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款200 貸:管理費(fèi)用200,這樣對(duì)嗎?因?yàn)槲覜]有抵扣完,這個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是下月繼續(xù)做同樣的分錄就可以?
東老師
2022 04/04 11:28
下個(gè)月實(shí)際抵扣增值稅的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
m2060_268
2022 04/04 11:29
老板,不太懂,能說(shuō)下分錄嗎?謝謝
東老師
2022 04/04 11:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
m2060_268
2022 04/04 11:31
老師,不好意思,稱呼打錯(cuò)了。借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅80 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款80,這樣對(duì)嗎?
東老師
2022 04/04 11:32
是的,就是這么做賬的。
m2060_268
2022 04/04 11:33
感謝老師
東老師
2022 04/04 11:33
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝
m2060_268
2022 04/04 11:34
老師,再問一下,這樣的話,減免稅款就會(huì)有余額,可以嗎?還是月底一定要是0?
東老師
2022 04/04 11:35
減免稅款你借貸不就是平了嗎
m2060_268
2022 04/04 11:38
老師,金額不一致呀?還是我理解錯(cuò)了,這部分一直卡著,沒太懂
東老師
2022 04/04 11:46
沒抵扣完的就剩下繼續(xù)掛著就可以了。
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