當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)本來要交企業(yè)所得稅的,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后不用交,那還要做計(jì)提企業(yè)所得的分錄嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,不需要計(jì)提的
2022 04/09 20:11
什么都是半懂
2022 04/09 20:13
不用做分錄是嗎?如果之前交了,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后,退回之前的企業(yè)所得稅,那分錄要怎么做?
小林老師
2022 04/09 20:25
您好,是的,因?yàn)椴恍枰U納企業(yè)所得稅,是退回當(dāng)年還是以前年度?
什么都是半懂
2022 04/09 20:27
退21年的企業(yè)所得稅
小林老師
2022 04/09 20:34
您好,借銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)
閱讀 624