問題已解決
想請教問下老師,我們公司的實驗室裝修工程,付了兩筆預付款,在2021.6月驗收了,但是尾款沒有付,對方公司也沒開發(fā)票,前面財務只入賬兩筆預付款,和把預付款科目轉(zhuǎn)在建工程科目,現(xiàn)在2022.4月要付清尾款和對方開發(fā)票我們,收到發(fā)票應該怎么入賬和前面的預付款轉(zhuǎn)在建工程科目,需要怎么調(diào)?還是不用改
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速問速答?你好;? ? ?這個是要 實驗室是才修建的嗎?怎么走在建工程; 你要分攤裝修費應該是走 長期待攤費用 去的哦? ?
2022 04/19 14:54
84784966
2022 04/19 15:13
裝修辦公樓和實驗室都有
84784966
2022 04/19 15:17
不只是裝修費,還有購買了設備那些都有,因為之前做了預付款,沒有全部完工和結(jié)算,也沒發(fā)票,不是借:在建工程科目過度嗎?
meizi老師
2022 04/19 15:16
?都是新修建的話; 計入在建工程去? 到時轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去 ;? 錯誤了 就必須要改的??
84784966
2022 04/19 17:52
那收到發(fā)票和竣工,應該怎么改和入賬啊
meizi老師
2022 04/19 18:13
借在建工程貸預付賬款,完工借固定資產(chǎn)貸在建工程
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