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留底退稅中營業(yè)收入是填3月份利潤表都數(shù)嗎 1-3月份的累積數(shù)資產(chǎn)總額也是填第1-3月份的嗎
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速問速答營業(yè)收入”:按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的,以差額后的銷售額確定。
“資產(chǎn)總額”:按照上一會(huì)計(jì)年度年末值填寫。
財(cái)政部 國家稅務(wù)總局2022年第14號(hào)公告所稱中型企業(yè)、小型企業(yè)和微型企業(yè),按照《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號(hào))和《金融業(yè)企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(銀發(fā)〔2015〕309號(hào))中的營業(yè)收入指標(biāo)、資產(chǎn)總額指標(biāo)確定。其中,資產(chǎn)總額指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度年末值確定。營業(yè)收入指標(biāo)按照納稅人上一會(huì)計(jì)年度增值稅銷售額確定;不滿一個(gè)會(huì)計(jì)年度的,按照以下公式計(jì)算:
增值稅銷售額(年)=上一會(huì)計(jì)年度企業(yè)實(shí)際存續(xù)期間增值稅銷售額/企業(yè)實(shí)際存續(xù)月數(shù)×12
2022 04/25 09:38
84784948
2022 04/25 10:02
那等于我就按2021年度的年末值來填寫就行 老師營業(yè)收入那塊 就是銷減進(jìn)的金額對(duì)嗎
郭老師
2022 04/25 10:05
你好,你是差額交稅的嗎?
84784948
2022 04/25 10:09
老師您幫我看一下填那個(gè)數(shù)我是留底退稅
郭老師
2022 04/25 10:11
好,20欄的那個(gè)數(shù)據(jù)就是。
84784948
2022 04/25 10:17
20欄就是營業(yè)收入是嗎那我是不是應(yīng)填負(fù)數(shù)啊 ?20欄不是留底的數(shù)嗎?
郭老師
2022 04/25 10:18
你好,20藍(lán)是留底的數(shù)據(jù),但是你增量留底符合哪些你知道嗎。
郭老師
2022 04/25 10:18
他給你退的那一部分是增量留底的。
84784948
2022 04/25 10:18
我不知道營業(yè)收入的數(shù)值是取那個(gè)?不是按銷售額取嗎?
郭老師
2022 04/25 10:19
現(xiàn)在是100%退,他可以給你退錢不的,只要你符合要求就行。
84784948
2022 04/25 10:23
我知道老師 但是營業(yè)收入我不知道填那個(gè)數(shù) 營業(yè)收入”:按照上一年度增值稅銷售額確定。增值稅差額征稅的,以差額后的銷售額確定。
這個(gè)我不明白怎么取數(shù)
郭老師
2022 04/25 10:26
安你上一年的銷售額取數(shù)就是了,你不是差額計(jì)稅的,你看前半句可以嗎?
84784948
2022 04/25 10:31
那是不是銷售額就是收入減成本老師?
郭老師
2022 04/25 10:32
好對(duì)的是的是這么做的。
84784948
2022 04/25 10:35
那是不是就是利潤表中的 營業(yè)收入?營業(yè)成本的數(shù) 不算費(fèi)用累的 不算費(fèi)用類?。?/div>
郭老師
2022 04/25 10:40
對(duì)的是的是這么做。
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