問題已解決

我們用別人單位的資質(zhì)和甲方簽了合同,提供資質(zhì)的單位給甲方開票,他們要讓我們把稅金打過去才開票,打稅金給他怎么做分錄。然后他收了甲方的工程款在給我們轉(zhuǎn)回來,我們怎么做分錄

84785029| 提問時(shí)間:2022 05/09 09:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022 05/09 09:40
84785029
2022 05/09 09:43
只用走其他應(yīng)收款?其實(shí)也是收入不用確定主營業(yè)務(wù)收入?我們付材料費(fèi)的時(shí)候是我們直接給錢做的是主營業(yè)務(wù)成本哦
家權(quán)老師
2022 05/09 09:55
只是簡單的付款和退回就是其他應(yīng)收款。
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