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老師 賬面上有進(jìn)項留底稅額,又有未交增值稅的時候,用留底稅額沖減未交增值稅如何做賬

84784976| 提問時間:2022 05/11 14:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的留底在哪個科目里面的?
2022 05/11 14:18
84784976
2022 05/11 14:26
就是進(jìn)項稅額大于銷項稅額的時候我沒有做會計分錄
郭老師
2022 05/11 14:27
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
84784976
2022 05/11 17:26
請問我這個會計分錄是正確的嗎
郭老師
2022 05/11 17:28
你好,對的是的是正確的。
84784976
2022 05/11 17:34
改成這樣 可以同時都是貸方是吧
郭老師
2022 05/11 17:35
可以 下面這個是正確的。
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