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老師:公司因拆遷,開發(fā)商賠了回遷房,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理

84784965| 提問時(shí)間:2022 05/18 11:24
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1. 借:銀行存款, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 2.固定資產(chǎn)處置時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理, 借:累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 3.固定資產(chǎn)清理時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理。 4.同時(shí)做如下會(huì)計(jì)分錄: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:遞延收益。 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入
2022 05/18 11:25
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