問題已解決
老師們,我想問一下,公司發(fā)生法律咨詢服務費,款項已付,發(fā)票沒收到,我直接做了借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票收到了,要怎么做
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借其他應付款,借管理費用負數(shù),然后再做發(fā)票的,
借管理費用
應交稅費應交增值稅進項
貸其他應付款
2022 05/25 11:19
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84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 05/25 11:22
已經(jīng)結(jié)賬也可以調(diào)整嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/25 11:23
你好做到這個月就可以的,不用調(diào)整之前的。
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2022 05/25 11:25
把之前的分錄沖掉,這月重新做嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/25 11:26
對的是的,是這么做的。
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