問題已解決

老師咨詢一下,之前的會計21年的銷項稅額記成了進項稅額,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了該怎么操做

84785038| 提問時間:2022 05/26 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費應交增值稅銷項
2022 05/26 11:17
84785038
2022 05/26 11:34
因為是跨年的,對稅務局那邊可有什么影響嗎
郭老師
2022 05/26 11:39
你好,沒有影響的,你沒有影響交稅就沒有關(guān)系。
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