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企業(yè)收到的增值稅返稅會計分錄怎么寫?按實(shí)繳繳納的25%返還。印花稅、個稅返稅賬務(wù)處理怎么做?

47036922| 提問時間:2022 05/26 17:03
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué), 計提應(yīng)退稅款時: 借:其他應(yīng)收款 貸:其他收益——政府補(bǔ)助 實(shí)際收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022 05/26 17:04
47036922
2022 05/27 10:41
印花稅的返回不直接沖減當(dāng)期的稅金及附加?
星河老師
2022 05/27 10:51
同學(xué) 印花稅的返回 沖減當(dāng)期的稅金及附加,和計入其他收益 對利潤總額的影響是一樣的。 沖費(fèi)用或者確認(rèn)其他收益 都是 增加利潤總額。
47036922
2022 05/27 10:59
老師,我知道對利潤總額的影響是一樣的。我就想確認(rèn)一下,印花稅的返還是計入其他收益還是計入稅金及附加?正確的會計科目是哪個?
星河老師
2022 05/27 11:14
同學(xué) 這個印花稅是沖稅金及附加比較合理。沒錯。
47036922
2022 05/27 11:16
好的,謝謝您的解答!
星河老師
2022 05/27 11:22
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