問題已解決

老師,咨詢下印花稅計(jì)稅基數(shù)的問題,我們是銷售公司,印花稅的計(jì)稅依據(jù)就是每月(購進(jìn)的金額+銷售金額)*萬分之三嗎?

84785038| 提問時(shí)間:2022 05/27 15:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 沒錯(cuò)就是這么算的
2022 05/27 15:15
84785038
2022 05/27 15:18
那這不算重復(fù)征稅嗎?我的購進(jìn),不就是我供應(yīng)商的銷售嗎?他們公司也要這么計(jì)算吧
東老師
2022 05/27 15:18
不會(huì)重復(fù)征稅,你供貨的時(shí)候前景一個(gè)合同,你銷售的時(shí)候又簽訂一個(gè)合同。
84785038
2022 05/27 15:24
這個(gè)稅種是以合同為依據(jù)的,對(duì)吧
東老師
2022 05/27 15:25
對(duì),一般都是按照合同金額來計(jì)算的。
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