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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 ?目前剛結(jié)束籌建期 房租收入 收入一般是押一付三 很多是預(yù)收的 我是通過 應(yīng)收賬款 貸方入賬的 資產(chǎn)負(fù)債表出來是負(fù)數(shù) 出這樣的報表有沒問題 ?
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速問速答同學(xué)你好
往來款不能是負(fù)數(shù)
要重分類
2022 06/28 15:44
84784948
2022 06/28 15:49
要怎么分呀 預(yù)收房租 只能掛預(yù)收嗎
樸老師
2022 06/28 15:52
同學(xué)你好
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)對吧
84784948
2022 06/28 15:53
老師 是的
樸老師
2022 06/28 16:03
應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)時,應(yīng)調(diào)到預(yù)收賬款,
84784948
2022 06/28 16:09
老師怎么調(diào) 在做一筆分錄 借:應(yīng)收賬款 貸 預(yù)收賬款?
樸老師
2022 06/28 16:17
不用做分錄
直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表就可以
84784948
2022 06/28 16:24
老師,這個怎么調(diào)整哦
樸老師
2022 06/28 16:27
同學(xué)你好
轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款
84784948
2022 06/28 16:36
老師,我這個怎么調(diào)整
樸老師
2022 06/28 16:41
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)清零
然后填寫在預(yù)收賬款正數(shù)
84784948
2022 06/28 16:49
老師,這樣就可以了嗎
樸老師
2022 06/28 16:54
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784948
2022 06/28 16:59
老師,以后應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù) 每個月都這么調(diào)嗎 ,還是說 這次調(diào)賬了 后面都自動的 不需要單獨(dú)調(diào)賬了
樸老師
2022 06/28 17:08
對的
只要資產(chǎn)負(fù)債表往來款是負(fù)數(shù)就調(diào)整
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