問題已解決

我開票開的是1%稅,報增值稅報的是3%最后交稅也是按3%交的,老師怎做憑證

84784960| 提問時間:2022 07/12 19:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務師
同學,那你申報有問題, 你是要交稅的分錄還是你確認收入的分錄?
2022 07/12 19:21
84784960
2022 07/13 15:43
3月份開的1%的普票己交稅,到4月退回普票紅字沖了,又開了1%的專票,這個月申報增值稅時按3%交的稅,現(xiàn)在帳上的稅款差異怎么記帳
秦楓老師
2022 07/13 18:05
你的第一個提問跟第二個提問, 完全不是一回事是啊 第一個問題 ,開票按照1% , 交稅按照3% ,實際上你是開錯了 ,你的分錄 應該是借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入99 應交稅費 1 多交的2% 借:應交稅費-預繳稅款2 應交稅費 1 貸:銀行存款 3
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~