問題已解決
老師,你好,去年12月暫估12萬(wàn)成本,今年5.31前只來(lái)了10萬(wàn),剩下的怎么處理?
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速問速答你好,那你實(shí)際的業(yè)務(wù)是多少的?是10萬(wàn)的嗎?如果是的話需要紅沖的。
2022 07/18 14:16
郭老師
2022 07/18 14:16
當(dāng)時(shí)暫估的分錄是怎么做的?
180
2022 07/18 14:17
借:主成 貸:應(yīng)付賬--暫估成本
郭老師
2022 07/18 14:19
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)12萬(wàn),
然后再做發(fā)票的企業(yè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款10萬(wàn)。
郭老師
2022 07/18 14:19
然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整2萬(wàn)就可以了。
180
2022 07/18 14:23
匯算時(shí)已調(diào)增2萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)是這樣處理:借:應(yīng)付-暫估 貸:利分-未分
郭老師
2022 07/18 14:28
是的,可以這么做的。
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