問題已解決

請問一般納稅人收到稅局退回以前年度的多交增值稅怎么做分錄,退稅原因:19年多交的稅款,更正申報表后有退稅退回的,在本月收到的。截止本月末沒有留抵

arwyl| 提問時間:2022 08/10 17:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
意思是你更正申報減少19年的收入?那么增值稅,應(yīng)收款同樣得調(diào)整呀
2022 08/10 17:57
arwyl
2022 08/10 17:58
是的老師 那會計分錄應(yīng)該怎么做 計入哪個科目
家權(quán)老師
2022 08/10 18:01
借:利潤分配-未分配利潤? ? ? ?收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)應(yīng)交增值稅
arwyl
2022 08/10 18:41
謝謝老師,明白了
家權(quán)老師
2022 08/10 22:06
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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