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老師,什么情況下個人抬頭的發(fā)票可以入賬并且稅前扣除啊

84785018| 提問時間:2022 09/08 12:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,個人的車票這些可以 或者醫(yī)療服務(wù)的
2022 09/08 12:22
84785018
2022 09/08 12:27
通訊費呢,有個疑惑是不是大部分個人抬頭的發(fā)票都可以入福利費然后稅前扣除啊
郭老師
2022 09/08 12:28
你好,做福利費按工資的14%抵扣所得稅,它需要合并的工資薪金一塊兒算個稅的,相當于是現(xiàn)金福利,直接沒有這個發(fā)票都可以。
84785018
2022 09/08 14:12
嗯嗯,那那種過節(jié)一起吃飯的,就不需要放工資里一起算個稅了對嗎
郭老師
2022 09/08 14:18
對的,是的,是這么做的。
84785018
2022 09/08 15:30
福利費是不是開公司抬頭,個人抬頭發(fā)票,或者不開發(fā)票都可以做呀
郭老師
2022 09/08 15:32
對的,是的,是這么做。
84785018
2022 09/08 15:38
那您說的這個個人車票和醫(yī)療服務(wù)是什么情況啊,這個不需要通過福利費直接入費用嗎
郭老師
2022 09/08 15:39
火車票做差旅費的就可以啊。
郭老師
2022 09/08 15:39
看具體的業(yè)務(wù),差旅費的借,銷售費用差旅費貸,銀行存款。
郭老師
2022 09/08 15:39
醫(yī)療服務(wù)的,比如是工商的,借管理費用、福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費。
84785018
2022 09/08 16:23
嗯,差旅費我知道的,福利費必須要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬核算啊,不能直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 嗎
郭老師
2022 09/08 16:27
不可以的,對的是的是這么做的。
84785018
2022 09/08 16:27
是不可以接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 嗎,那你怎么后面又說是這么做的
郭老師
2022 09/08 16:30
不能直接解管理費用福利費貸銀行存款, 必須通過應(yīng)負職工薪酬核算 是的 是這么做的
84785018
2022 09/08 16:32
那我3月份直接做的福利費報表都報了要怎么辦啊
郭老師
2022 09/08 16:33
你好,已經(jīng)做了,就那樣,你可以紅沖在重新做。也可以不修改,就那樣做。
84785018
2022 09/08 16:39
假設(shè)我有10000要做福利費,然后合并工資一起交了300的個稅,那分錄是不是借:管理費用-福利費10000,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 10000,然后借:應(yīng)付職工薪酬-福利費9700
郭老師
2022 09/08 16:40
你好,不是的,這個福利費全部做1萬,然后你繳納的個稅在工資里面借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)交稅費,個稅300。
84785018
2022 09/08 16:41
然后借:應(yīng)付職工薪酬-福利費9700 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 300 貸:銀行存款 10000
郭老師
2022 09/08 16:42
你好,你是發(fā)工資的時候扣除的同學啊。你在這個福利費里面就扣除了嗎?
84785018
2022 09/08 17:07
老師,其實我還想問,我不跟工資一起申報直接拿著個人抬頭的發(fā)票做福利費不行嗎?我領(lǐng)導他不會這樣申報,而且也不想這樣操作,不然個稅會更多的
郭老師
2022 09/08 17:07
你好,有風險的少交了個。
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