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關(guān)于餐飲行業(yè)記賬

lys| 提問時間:2022 09/12 16:40
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1、充值時: 借:銀行存款1000 銷售費用100 貸:預(yù)收賬款1100 客戶銷售500時: 按你上邊寫的分錄記,就可以
2022 09/12 16:50
lys
2022 09/12 17:00
意思是贈送的金額和酒水做銷售費用?那銷售費用需要什么附件?這種沒有發(fā)piao可以稅前扣除嗎?
立峰老師
2022 09/12 17:01
期末對贈送的100元,如果有余額應(yīng)調(diào)增,因為他是預(yù)計的費用。
立峰老師
2022 09/12 17:02
對于贈送的商品,只要對方有領(lǐng)用手續(xù),按稅法來講,這是有增值稅納稅義務(wù)的,應(yīng)開具發(fā)票。
lys
2022 09/12 17:07
沒有余額直接銷售費用扣除就可以嗎?這個不是商品不需要開piao了吧?實務(wù)中一般餐廳也會送酒水餐品,這種不太可能讓客戶去開吧?他們是怎么做的?
立峰老師
2022 09/12 17:09
贈送商品是我們開票,不是對方開票,因為屬于贈送,是視同銷售行為
立峰老師
2022 09/12 17:09
沒有余額直接銷售費用扣除就可以嗎? 不明白你說的這句話的意思,同學(xué)再解釋一下吧?
lys
2022 09/12 17:20
是我搞亂了,贈送的100的銷售費用需要開piao嗎?還是沒有piao在充值的金額全部消費完之后是可以直接稅前扣除?酒水是在消費的時候轉(zhuǎn)到收入這個意思嗎?
立峰老師
2022 09/12 17:22
贈送的100元,不需要開票,但是期末如果有余額企業(yè)所得稅要納稅調(diào)增。 酒水是在消費時轉(zhuǎn)到收入。 贈送的50元商品一方面作銷售費用,一方面要計銷項稅。
lys
2022 09/12 17:24
謝謝老師明白了
lys
2022 09/12 17:24
謝謝老師明白了
立峰老師
2022 09/12 17:30
祝你學(xué)習(xí)愉快,?如滿意,點已解決五星評價哈,謝謝。
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