問題已解決

老師,您好,題目和我寫的過程已上傳,后面的一些計算和分錄相關(guān),我擔心分錄中的數(shù)額有誤造成計算有誤,請老師幫忙檢查一下錯誤的地方,我有挺多不太理解的地方,非常辛苦老師您了,不好意思,麻煩您了!

alien| 提問時間:2022 10/05 23:37
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
同學你好 會計分錄如下 借 委托加工物資 1010 貸:原材料 1000 材料成本差異10 借:在途物資11000 ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1430 ? ?貸:應付票據(jù) 12430 借:原材料? 9900 ? ? ? 材料成本差異 1100 ? ?貸:在途物資 11000 借:生產(chǎn)成本 10000 ? ? ?銷售費用2000 ? ? ?管理費用 3000 ? ?貸:原材料 15000 材料成本差異率=(-500-1100)/(50000+9900)=-2.67% 本月發(fā)出材料應負擔的成本差異=15000*2.67%=400.5 月末庫存商品的實際成本=50500-1010+11000-15000-400.5=45089.5 發(fā)出材料應負擔成本差異的分錄 借:生產(chǎn)成本 267 ? ? ?銷售費用53.4 ? ? ?管理費用 80.1 貸:材料成本差異 400.5
2022 10/06 01:04
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