問(wèn)題已解決

就是如果更正了以前年度的增值稅申報(bào),怎么去做賬,更正做的是把之前的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/12 10:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 10/12 10:21
84785006
2022 10/12 10:26
是這樣的 我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題 成本也要做轉(zhuǎn)出 如果是這樣的話 我做增值稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候是不是就涉及不到損益科目了
家權(quán)老師
2022 10/12 10:27
是的,就是那樣意思的哈
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