問題已解決
就是我們公司以前年度已經(jīng)申報繳納房產(chǎn)稅,但是計稅依據(jù)和申報企業(yè)所稅年報的計稅不一樣,稅局要求我們補登一條房產(chǎn)稅源申報17-21年的房產(chǎn)稅,,我們做賬要計提補登的這一部分房產(chǎn)稅嗎
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速問速答是的沒錯,這 是要的,
往年的,金額不大的也可簡化處理一次性記損益,大額的通過以前年度損益調(diào)整處理,
借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2022 10/12 14:43
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