問題已解決

就是我們公司以前年度已經(jīng)申報繳納房產(chǎn)稅,但是計稅依據(jù)和申報企業(yè)所稅年報的計稅不一樣,稅局要求我們補登一條房產(chǎn)稅源申報17-21年的房產(chǎn)稅,,我們做賬要計提補登的這一部分房產(chǎn)稅嗎

84785000| 提問時間:2022 10/12 14:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
是的沒錯,這 是要的, 往年的,金額不大的也可簡化處理一次性記損益,大額的通過以前年度損益調(diào)整處理, 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2022 10/12 14:43
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~