問題已解決
股東帶資入股的固定資產(chǎn),已評(píng)估入賬了,但是有一部分固定資產(chǎn)不屬于公司的固定資產(chǎn),誤作為本公司的固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,該如何處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
沖減了就可以
2022 10/12 15:55
84784996
2022 10/12 15:59
那實(shí)收資本這塊也要沖減了嗎?會(huì)計(jì)做賬明細(xì)科目是借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本一股東,資本公積一資本溢價(jià),但是有一部分固定資產(chǎn)不在公司,現(xiàn)在要把不是公司的固定資產(chǎn)去掉,要怎么處理呢?
樸老師
2022 10/12 16:07
同學(xué)你好
對(duì)的
要沖減
閱讀 362