問題已解決
上月有留抵稅額,本期未抵扣進項稅額,那么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候應(yīng)該怎么做分錄合適
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速問速答留底在哪個科目掛著?
2022 10/15 21:13
84784975
2022 10/15 21:25
未交增值稅里,
郭老師
2022 10/15 21:27
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,
貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸,應(yīng)交稅費未交增值稅
84784975
2022 10/15 21:36
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,
貸,應(yīng)交稅費未交增值稅
可以直接這么做嗎
郭老師
2022 10/15 21:41
你好可以的可以的,
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