問題已解決

老師這道題我不太明白

84784984| 提問時間:2022 10/22 15:18
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葡萄老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款-113(紅字) 貸:
2022 10/22 16:54
葡萄老師
2022 10/22 16:58
借:應(yīng)收帳款-113(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整-100(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅-13(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)-80(紅字) 貸:庫存商品-80(紅字)
葡萄老師
2022 10/22 17:00
借:信用減值損失-5.65(113*5%) 帶:壞賬準(zhǔn)備-5.65
葡萄老師
2022 10/22 17:01
哦,不對,沖計提的壞賬應(yīng)該是下面的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整-5.65(113*5%)紅字 帶:壞賬準(zhǔn)備-5.65紅字
葡萄老師
2022 10/22 17:03
再把以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤即可
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