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您好 老師 科目余額表上這個(gè)應(yīng)付帳款借方負(fù)數(shù)了

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84785028| 提问时间:2022 10/27 11:30
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,說明是多付了,應(yīng)該是預(yù)付
2022 10/27 11:31
84785028
2022 10/27 11:34
我公司去年收到的應(yīng)付帳款,今年退回去給對(duì)方了
悠然老師01
2022 10/27 11:36
去年收到今年退不應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊,你退多了嗎
84785028
2022 10/27 11:38
我公司去年付給對(duì)方的賬款(未開票),今年對(duì)方退回(未開票部分)給我司,我這個(gè)分錄怎么做?我做負(fù)數(shù)紅沖以后,科目余額表上就顯示出來是負(fù)數(shù)了,這個(gè)有沒有問題?
84785028
2022 10/27 11:44
本期發(fā)生的會(huì)顯示借方負(fù)數(shù)
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悠然老師01
2022 10/27 11:45
本期發(fā)生負(fù)數(shù)沒有問題,期末余額不為負(fù)就行
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