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20x7年1月1日,甲公司與乙公司簽訂一項購貨合同,甲公司從乙公司購入一臺需要安裝的特大型設備。合同約定,甲公司采用分期付款方式支付價款。該設備價款共計900萬元(不考慮增值稅),在20*7年至211年的5年內每半年支付90萬元,每年的付款日期分別為當年6月30日和12月3|日。20x7年1月1日,設備如期運抵甲公司并開始安裝。20x7年12月31日,設備達到預定可使用狀態(tài),發(fā)生安裝費398530.60元,已用銀行存款付訖。假定甲公司的適用的半年折現(xiàn)率為10% (1)編制購買當日會計分錄 (2)計算未確認融資費用的分攤額 (3)編制未確認融資費用的分攤額符合資本化條件的會計分錄 辛苦老師幫解答

84785000| 提問時間:2022 11/04 09:27
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
假定甲公司的適用的半年折現(xiàn)率為10%。(P/A,10%,10)=6.1446 所以購買價款的現(xiàn)值為:900 000×(P/A,10%,10)=900 000×6.1446=5 530 140(元) 在前言已經(jīng)學過,(P/A,10%,10)的意思是利率為10%,總共支付10期的年金現(xiàn)值系數(shù)。 20×7年1月1日甲公司的賬務處理如下: 借:在建工程           5 530 140(前面的折現(xiàn)金額) 未確認融資費用        3 469 860(總付款額跟入賬金額之差) 貸:長期應付款           9 000 000(總付款金額) 20×7年1月1日至20×7年12月31日為設備的安裝期間,未確認融資費用的分攤額符合資本化條件,計入固定資產(chǎn)成本。 2、至于為什么記入的借方科目是“在建工程”,而不是“財務費用”,這屬于“借款費用”章節(jié)的內容,意思是在建造期間本應該記入“財務費用”,但是需要資本化,所以記入了“在建工程”,待學完了“借款費用”的內容你們自然就會明白。 20×7年6月30日甲公司的賬務處理如下: 借:在建工程? 553 014 貸:未確認融資費用 553 014 借:長期應付款? 900 000 貸:銀行存款? 900 000 【注釋】 那么20×7年6月30日的攤余成本是多少? 期末攤余成本=期初攤余成本×(1+實際利率)-支出的錢=5 530 140×(1+10%)-900 000=5 183 154 所以20×7年12月31日確認的融資費用是:5 183 154×10%=518 315.4 20×7年12月31日甲公司的賬務處理如下: 借:在建工程 518 315.40 ??? 貸:未確認融資費用 518 315.40 借:長期應付款? 900 000 ??? 貸:銀行存款? 900 000 借:在建工程 398 530.60 ??? 貸:銀行存款 398 530.60 借:固定資產(chǎn)? 7 000 000 ?? 貸:在建工程? 7 000 000 固定資產(chǎn)成本=5530140+553014+518315.40+398530.60=7000000(元) 20×8年1月1日至2×11年12月31日,該設備已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài),未確認融資費用的分攤額不再符合資本化條件,應計入當期損益。 20×8年6月30日: 借:財務費用              480 146.94[(5183154×1.1-900 000)×10%] ? 貸:未確認融資費用            480 146.94 借:長期應付款             900 000 ? 貸:銀行存款               900 000 特別要注意的是:因為在前面的計算中都會四舍五入,所以最后一期的財務費用一般都采取“倒擠法”,即“未確認融資費用-前期已經(jīng)確認的費用”。
2022 11/04 09:38
84785000
2022 11/04 09:59
老師,未確認融資費用的分攤額怎么計算
王小龍老師
2022 11/04 10:06
同學您好,上面的分錄中,已經(jīng)寫出來未確認融資費用的分攤額的計算了。
84785000
2022 11/04 11:37
老師設備達到使用狀態(tài)發(fā)生的安裝費符合資本化條件嗎
王小龍老師
2022 11/04 11:41
同學您好,這個是算進資本化的
84785000
2022 11/04 11:51
不在符合資本化的會計分錄,應該半年編制一個嘛
王小龍老師
2022 11/04 16:03
同學您好,題目上面說每半年支付一次,所以上面得分錄是按照半年寫的。
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