問題已解決

老師,零售公司,每筆銷售會(huì)不定額返現(xiàn)客戶,客戶都是個(gè)人,沒法開票,目前是按銷售費(fèi)用記賬,這種會(huì)用什么隱患嗎

hahaacc| 提問時(shí)間:2022 11/07 17:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)銷售費(fèi)用沒法抵扣所得稅的,你是銷售給誰返給誰嗎?
2022 11/07 17:18
hahaacc
2022 11/07 17:21
嗯嗯,是這樣的,比如說甲邀請(qǐng)了丙注冊(cè),丙下單,那么甲就會(huì)收到
郭老師
2022 11/07 17:22
你好,那這種做銷售費(fèi)用沒有發(fā)票抵扣不了所得稅的。
hahaacc
2022 11/07 17:26
那是申報(bào)企業(yè)所得稅那邊,這部分不加到費(fèi)用里面去,就不影響吧,有家企業(yè)在上市審核的時(shí)候查出了這部分費(fèi)用沒有票,就沒上市成功
hahaacc
2022 11/07 17:26
那是申報(bào)企業(yè)所得稅那邊,這部分不加到費(fèi)用里面去,就不影響吧,有家企業(yè)在上市審核的時(shí)候查出了這部分費(fèi)用沒有票,就沒上市成功
hahaacc
2022 11/07 17:27
如果公司后期上市,只要傭金費(fèi)用不算在所得稅里面扣除,沒開票也沒關(guān)系吧
郭老師
2022 11/07 17:30
做到費(fèi)用里面匯算清交你調(diào)增別抵扣所得稅。
hahaacc
2022 11/07 17:32
是年度匯算清繳調(diào)增,月申報(bào)還是正常算吧
郭老師
2022 11/07 17:35
對(duì)的,是的,是這么做的。
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