問題已解決
老師請解答下這個問題 .甲公司為增值稅一般納稅人, 本年3月接受乙公司通過一 -臺設(shè)備和一 批原材料進行的投資,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款200萬元、增值稅額26萬元,原材料價款100萬元、增值稅額13萬元。投資后Z公司占有甲公司實收資本260萬元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。 要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
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速問速答同學(xué)您好,
借:固定資產(chǎn)? 200
? ? 原材料? 100
? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)? 39? ?(26+13)
? 貸:實收資本? 260
? ? ? 資本公積—資本溢價? 79
2022 11/07 18:54
84785034
2022 11/07 19:06
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月1日購人一幢辦公樓,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款1000萬元、增值稅額90萬元,以上款項通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。甲公司將該辦公樓作為固定資產(chǎn)核算,假設(shè)不考慮契稅。
要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
借 :固定資產(chǎn)-辦公樓 1000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增稅-(進)90
貸:銀行存款1090
這個對么?老師
小奇老師
2022 11/07 19:07
是的,同學(xué),這樣做是正確的
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